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铜陵市原市委统战部2018年度部门决算
来源:admin 时间:2019-07-29 11:12:23 【打印本页】 【关闭本页】

 

 

 

铜陵市原市委统战部2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20197

 


 

 

第一部分 铜陵市原市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市原市委统战部2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵原市委统战部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

铜陵市原市委统战部2018年部门决算情况

 

第一部分 铜陵市原市委统战部概况

一、部门职责

(一)负责贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;负责开展统一战线重大活动,牵头组织并协调处理统一战线重大事项;向市委反映全市统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督统战一战线方针、政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的工作方针、政策;发挥民主党派和无党派代表人士政治协商、民主监督、参政议政作用;为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

(三)督促、检查党的民族、宗教政策的贯彻落实;团结少数民族、宗教界代表人士,做好少数民族干部的培养、选拔工作;加强爱国宗教团体建设,引导宗教团体和信教群众在政策和法律允许的范围内有序开展活动,促进宗教与社会相适应;协调处理民族、宗教方面的重大事项;协助有关部门打击邪教,抵御境外敌对宗教势力的渗透和破坏活动。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团;做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。

(五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、安排、使用工作;协助各民主党派做好机关干部管理工作。

(六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;负责联系海外工商界社团和代表人士。

(七)调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。

(八)负责开展统一战线理论、方针、政策和统一战线重大活动以及党外先进人物的宣传报道工作;指导市统战理论研究会开展工作。

(九)负责指导、协调各党委(党组)和有关部门开展统一战线工作;负责统战部门的干部培训工作。

(十)完成市委和上级统战部门交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市原市委统战部2018年度部门决算包括:部本级决算,与预算比较增加(减少)0户。

纳入铜陵市原市委统战部2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市原市委统战部本级

 

 

 

 

第二部分 铜陵市原市委统战部2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

 

决算数

项目

决算数

 

 

 

 

一、财政拨款收入

380.17

一、一般公共服务支出

304.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

48.05

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.72

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

17.88

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

380.17

本年支出合计

375.65

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

4.16

其中:提取职工福利基金

0.00

其中:项目支出结转和结余

0.00

         转入事业基金

0.00

 

 

     年末结转和结余

8.69

 

 

   其中:项目支出结转和结余

0.00

总计

384.34 

总计

 384.34

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

380.17

380.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

308.52

308.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

一般行政管理事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

269.50

269.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

137.27

137.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

132.23

132.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

37.22

37.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

37.22

37.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.05

48.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.04

27.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16.21

16.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

16.21

16.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

375.65

290.36

85.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

304.00

218.71

85.28

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

一般行政管理事务

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

264.98

179.69

85.28

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

137.27

137.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

127.70

42.42

85.28

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

37.22

37.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

37.22

37.22

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

48.05

48.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.04

27.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16.21

16.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

16.21

16.21

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:                                                                       金额单位:万元

收入

支出

    

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政预算拨款

一、一般公共预算财政拨款

380.17

一、一般公共服务支出

300.86

300.86

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

48.05

48.05

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.72

5.72

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

17.88

17.88

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

380.17

本年支出合计

372.51

372.51

0.00

年初财政拨款结转和结余

1.03

年末财政拨款结转和结余

8.69

8.69

0.00

一、一般公共预算财政拨款

1.03

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

合计

381.20 

合计

381.20

381.20

0.00


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

1.03

1.03

0.00

380.17

294.89

85.28

372.51

287.23

85.28

8.69

8.69

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.03

1.03

0.00

308.52

223.24

85.28

300.86

215.58

85.28

8.69

8.69

0.00

0.00

20124

宗教事务

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

1.03

1.03

0.00

269.50

184.22

85.28

261.84

176.56

85.28

8.69

8.69

0.00

0.00

2013401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

137.27

137.27

0.00

137.27

137.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

一般行政管理事务

1.03

1.03

0.00

132.23

46.94

85.28

124.57

39.28

85.28

8.69

8.69

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

37.22

37.22

0.00

37.22

37.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

37.22

37.22

0.00

37.22

37.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

48.05

48.05

0.00

48.05

48.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

28.34

28.34

0.00

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

1.30

1.30

0.00

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

27.04

27.04

0.00

27.04

27.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

3.50

3.50

0.00

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.00

0.00

0.00

3.50

3.50

0.00

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

16.21

16.21

0.00

16.21

16.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

16.21

16.21

0.00

16.21

16.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

5.72

5.72

0.00

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

5.72

5.72

0.00

5.72

5.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

5.42

5.42

0.00

5.42

5.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

 公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

17.88

17.88

0.00

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

17.88

17.88

0.00

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

10.04

10.04

0.00

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

5.02

5.02

0.00

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

2.82

2.82

0.00

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

217.11

302

商品和服务支出

50.34

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

84.59

30201

办公费

4.79

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

52.27

30202

印刷费

2.85

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1.11

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.09

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

1.49

30207

邮电费

6.93

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

9.08

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.30

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

5.42

30211

差旅费

10.32

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

21.57

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

0.08

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

14.20

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

19.78

30215

会议费

0.03

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.24

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.46

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

2.29

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

4.76

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.47

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.93

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

16.21

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.80

30239

其他交通费用

10.05

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.91

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

236.89

公用经费合计

50.34

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:原市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

第三部分 铜陵市原市委统战部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计384.34万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计384.34万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少42.13万元,增下降9.9%,主要原因:一是降低了机关运行成本;二是贯彻落实中央八项规定精神,减少了经费开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计380.17万元,其中:财政拨款收入380.17万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计375.65万元,其中:基本支出290.36万元,占77.3%;项目支出85.28万元,占22.7%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计381.20万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计381.20万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少42.14万元,增下降10.0%,主要原因:一是降低了机关运行成本;二是贯彻落实中央八项规定精神,减少了经费开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入380.17万元,占本年收入的98.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少42.14万元,下降10.0%。主要原因一是降低了机关运行成本;二是贯彻落实中央八项规定精神,减少了经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出372.51万元,占本年支出的96.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少49.8万元,下降11.8%。主要原因一是降低了机关运行成本;二是贯彻落实中央八项规定精神,减少了经费开支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出372.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出300.86万元,占80.8%;社会保障和就业(类)支出48.05万元,占12.9%;医疗卫生与计划生育支出5.72万元,占1.5%住房保障(类)17.88万元,占4.8%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.60万元,支出决算为372.51万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因:一是新引进了三名985”高校人才;二是新成立了市党外知识分子联谊会,开展了学习教育等活动。其中:基本支出287.23万元,占77.1%;项目支出85.28万元,占22.9%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为139.00万元,支出决算为137.27万元,完成年初预算的98.8%,决算数小于预算数的主要原因是行政运行成本进一步降低。

2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为133.84万元,支出决算为124.57万元,完成年初预算的93.1 %,决算数小于预算数的主要原因是相关行政管理费用进一步降低。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.30万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算的100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为16.68万元,支出决算为27.04万元,完成年初预算的162%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.42万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的100%

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.30万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的100%

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.04万元,支出决算为10.04万元,完成年初预算的100%

8.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.02万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出287.23万元,其中人员经费236.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费50.34万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,铜陵市原市委统战部机关运行经费支出33.04万元,比2017年减少3.36万元,下降9.2%,主要原因是降低了运行成本。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,铜陵市原市委统战部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,铜陵市原市委统战部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,原市委统战部组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。未对项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。未开展2018年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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